ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA PEMBIAYAAN DI PT. BRI SYARIAH CABANG YOGYAKARTA

hIDDAYAT FADLILAH, 01390960 (2007) ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA PEMBIAYAAN DI PT. BRI SYARIAH CABANG YOGYAKARTA. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

[img]
Preview
Text (ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA PEMBIAYAAN DI PT. BRI SYARIAH CABANG YOGYAKARTA)
BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (15MB) | Preview
[img] Text (ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA PEMBIAYAAN DI PT. BRI SYARIAH CABANG YOGYAKARTA)
BAB II, III, IV.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (19MB)

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa efektifitas sistem pengendalian internal pada pembiayaan yang dapat menjamin agar tujuan organisasi dapat tercapai dan membantu pihak manajemen dalam memilih calon debitur yang qualified. Teknik analisa untuk menilai penerapan sistem pengendalian internal adalah teknik internal control questionaire, yaitu dengan mengajukan daftar pertanyaan seputar penerapan unsur-unsur pengendalian internal dan prosedur pemberian kredit yang seharusnya ada pada bank. Untuk menguji kelayakan butir pertanyaan menggunakan uji validitas isi. uji alpha cronbach digunakan untuk mengetahui reliabilitas kuesioner. Sedang untuk menguji efektifitas sistem pengendalian internal pada pembiayaan menggunakan teknik atribut sampling model fzxed-atribut sampling, di mana diperkirakan terdapat beberapa penyirnpangan. Hasil uji validitas isi menunjukkan bahwa secara analisis akal, butir pertanyaan telah sesuai dengan isi dan aspek yang akan diungkapkan. Hasil uji alpha menunjukkan angka 0.94 yang lebih besar nilainya dari r tabel yang hanya sebesar 0.165, berarti hasil uji handal. Berdasar uji validitas dan reliabilitas dapat disirnpulkan bahwa butir pertanyaan adalah handal sehingga dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut. Hasil penilaian penerapan sistem pengendalian internal menunjukkan l 00% responden memenuhi kriteria baik sekali. Hasil pengujian ·efektifitas pelaksanaan sistem pen,gendalian internal pada pembiayaan menunjukkan bahwa t hitung dalam uji t menunjukkan angka 1.750, di mana angka tersebut lebih rendah daripada t tabel yang bernilai 1.984. Adanya penyimpangan masih dalarn batas toleransi, dengan demikian dapat disimpulkan sistem pengendalian internal pada pembiayaan yang diterapkan PT. BRI Syariah Cabang Y ogyakarta adalah efektif.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Drs. A. YUSUF KHOIRUDDIN, S.E., M.Si
Subjects: Muamalat
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Muamalah (S1)
Depositing User: Edi Prasetya [edi_hoki]
Date Deposited: 20 Oct 2015 11:41
Last Modified: 20 Oct 2015 11:41
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/17881

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum